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项目审计职责有哪些

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项目审计需要按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;一起来看看项目审计职责,了解相关精彩内容请参考小编为大家精心准备的项目审计职责,肯定会对你有所帮助的,来阅读一下吧!

项目审计职责1

根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划; 对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议; 对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行; 对上市公司财务内控重点事项进行受理审查;

项目审计职责2

1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;

6、参与各子公司、业务中心审计工作;

7、上级领导交办的其他工作任务;

8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

项目审计职责3

1. 负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;

2. 编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;

3. 负责对内控制度的设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的财务收支等进行核查与监督;

4. 负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;

5. 临时执行特别调查程序或流程改进。

项目审计职责4

1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

6、向应用系统运维团队提供技术支持。

项目审计职责5

1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;

2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;

3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;

4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;

项目审计职责6

(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;

(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;

(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;

(5)负责审计档案的整理归档工作;

(6)完成领导交办的其他工作任务。

项目审计职责7

1、协助审计部门对公司内部控制制度完整性、合理性及其实施的有效性进行检查评估,继而搭建及完善内部控制体系;

2、按照审计计划参与公司各项反映财务收支及其他有关经济活动的审计工作记录相应的审计底稿,并形成相应的审计结论;

3、负责落实审计部门的审计决定,监督被审计部门落实审计决定的情况,负责与被审计部门的协调关系;

4、负责审计资料立卷及归档工作;

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