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财务部门职责精选财务职能汇总

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  财务部是企业、事业机构设立的职能部门,负责本机构的财务管理。以下是小编精心收集整理的财务部门职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

  财务部门职责1

  1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

  2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

  3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

  4.销售发票的开具及保管。

  5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

  6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

  7.协助做好各种账务处理工作。

  8.完成财务部长交办的其他工作。

  财务部门职责2

  1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

  5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.债权、债务及时登记,及时查清。

  10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

  12.按时完成领导交办的其他工作,并及时反馈执行情况。

  财务部门职责3

  1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。

  2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。

  3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

  4.负责代扣个人所得税。

  5.完成领导交办的其他工作。

  财务部门职责4

  1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等,监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系,日常事务向公司总经理负责,涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

  2.全面负责公司的日常财务工作,审查、签署重要的财务文件,组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

  3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核,保证公司财务报告的准确真实,并对上报的财务数据负责,按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。

  4.控制公司生产经营成本,审核、监督公司资金运用及收支平衡。

  5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障,参与新投资项目的预算、核算、结算。

  6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用,提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案,定期盘点资产,并制定详细账目。

  7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度,根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度,制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

  8.主动与其他经营层人员沟通,协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任务

  财务部门职责5

  1.制定、完善公司财务管理各项制度及业务流程。

  2.参与公司战略规划和年度经营计划的制订,编制本年度财务预算。

  3.本部门年度工作计划的制订、执行和报告。

  4.监督会计核算,及时提供准确的财务报表。

  5.监控应收保费,对异常情况采取相应措施,提示或警示有关业务部门。

  6.监督预算执行情况,参与公司绩效考核,提供准确的财务数据。

  7.资金筹集及资金支付审批管理。

  8.审核各项税款的计算,确保公司报税符合国家财税纪律。

  9.领导、管理、培养本部门员工,垂直管理、培训分公司财务人员。

  10.确保各类财务档案的准确性及完整性。

  11.办理主管领导交办的其他事务。

  财务部门职责6

  1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。

  2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。

  3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划,并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。

  务部门职责7

  1.全面负责电脑部的工作,保证电脑部有效运行,负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。

  2.负责系统的安全运行,不断提升网络系统运行质量,逐步合理并优化网络配置,及时排除网络故障,提升公司信息网络化管理水平。

  3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作,与软件开发商保持密切联系,按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。

  4.对相对成熟和功能完善的软件,根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。

  5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用,尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用,利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。

  6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用,避免丢失和人为损毁。

  7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作,及时处理和排除各类系统设备的故障,需要报修的按照规定及时报修,继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。

  8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享,为电脑操作人员排除技术性难题,指导系统规范操作。

  9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作,加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。

  10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度,进一步细化电子商务规划与设计方案,努力做好各类准备工作,在公司领导决策后组织实施。

  11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作,核实与处理系统出错造成的各类数据错误,发现人为原因造成的数据差错,及时查明原因并落实责任人员。

  12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。

  13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。

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